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        審計工作
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        市交資集團審計部進行內部審計工作培訓
        發布時間:2022-09-22   編輯人:孫夢妮     點擊率:

           為了規范內部審計質量控制工作,保證內部審計質量,2022年9月22日,審計部科室內部對《內部審計具體準則》中內部審計質量控制的具體內容進行了學習。

           內部審計質量控制是指內部審計機構為保證其審計質量符合內部審計準則的要求而制定和執行的制度、程序和方法。內部審計質量控制的主要目標:(一)保證內部審計活動遵循內部審計準則和本組織內部審計工作手冊的要求;(二)保證內部審計活動的效率和效果達到既定要求;(三)保證內部審計活動能夠增加組織的價值,促進組織實現目標。

           通過部門內部審計專業知識方面的學習,從而不斷的實踐、積累,切實提升審計實戰經驗,提升審計業務能力。

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